财政拨款收入支出决算总表
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财政拨款收入支出决算总表 |
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财决01-1表 |
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2016年度 |
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金额单位:元 |
| 支出 |
支出 |
| 项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
91,606,440.99 |
91,606,440.99 |
0.00 |
121,633,285.20 |
121,633,285.20 |
0.00 |
119,279,945.23 |
119,279,945.23 |
0.00 |
| 二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
63,196,500.00 |
63,196,500.00 |
0.00 |
98,771,832.33 |
98,771,832.33 |
0.00 |
98,771,832.33 |
98,771,832.33 |
0.00 |
| 三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
28,409,940.99 |
28,409,940.99 |
0.00 |
22,861,452.87 |
22,861,452.87 |
0.00 |
20,508,112.90 |
20,508,112.90 |
0.00 |
| 四、公共安全支出 |
34 |
102,812,031.05 |
102,812,031.05 |
0.00 |
214,866,478.15 |
214,866,478.15 |
0.00 |
198,594,004.57 |
198,594,004.57 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
11,355,590.06 |
11,355,590.06 |
0.00 |
95,889,492.95 |
95,889,492.95 |
0.00 |
80,505,559.34 |
80,505,559.34 |
0.00 |
| 五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
11,355,590.06 |
11,355,590.06 |
0.00 |
95,889,492.95 |
95,889,492.95 |
0.00 |
80,505,559.34 |
80,505,559.34 |
0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
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|
| 八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,506,300.00 |
2,506,300.00 |
0.00 |
1,191,500.00 |
1,191,500.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
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|
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|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十、节能环保支出 |
40 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
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|
|
| 十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
80,651,345.83 |
80,651,345.83 |
0.00 |
| 十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
58,253,053.35 |
58,253,053.35 |
0.00 |
| 十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
25,938,933.06 |
25,938,933.06 |
0.00 |
| 十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
34,942,172.33 |
34,942,172.33 |
0.00 |
| 十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
73 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
74 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
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|
|
| 二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年支出合计 |
77 |
102,962,031.05 |
102,962,031.05 |
0.00 |
217,522,778.15 |
217,522,778.15 |
0.00 |
199,785,504.57 |
199,785,504.57 |
0.00 |
本年支出合计 |
77 |
102,962,031.05 |
102,962,031.05 |
0.00 |
217,522,778.15 |
217,522,778.15 |
0.00 |
199,785,504.57 |
199,785,504.57 |
0.00 |
| |
78 |
|
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|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
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|
|
|
|
|
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| 年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,737,273.58 |
17,737,273.58 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,737,273.58 |
17,737,273.58 |
0.00 |
| 基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,353,339.97 |
2,353,339.97 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,353,339.97 |
2,353,339.97 |
0.00 |
| 项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,383,933.61 |
15,383,933.61 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,383,933.61 |
15,383,933.61 |
0.00 |
| |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
83 |
102,962,031.05 |
102,962,031.05 |
0.00 |
217,522,778.15 |
217,522,778.15 |
0.00 |
217,522,778.15 |
217,522,778.15 |
0.00 |
总计 |
83 |
102,962,031.05 |
102,962,031.05 |
0.00 |
217,522,778.15 |
217,522,778.15 |
0.00 |
217,522,778.15 |
217,522,778.15 |
0.00 |